01066 威高股份
实时 按盘价 跌5.620 -0.130 (-2.261%)
集团简介
  - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於
    中国经营融资租赁及保理业务。
业绩表现2025  |  2024  |  2023  |  2022  |  2021
  - 截至2025年6月止半年度,集团营业额微增0﹒1%至66﹒44亿元(人民币;下同),股东应占溢利
    下降9%至10﹒08亿元。期内业务概况如下:
    (一)整体毛利减少2﹒2%至33﹒04亿元,毛利率下跌1﹒2个百分点至49﹒7%;
    (二)医疗器械产品:营业额微增0﹒2%至33亿元,占总营业额49﹒7%,分部溢利下降17﹒1%至
       4﹒91亿元;
    (三)骨科产品:营业额下跌1﹒6%至7﹒33亿元,占总营业额11%,分部溢利增长74﹒3%至
       1﹒51亿元;
    (四)介入产品:营业额减少2%至9﹒9亿元,占总营业额14﹒9%,业绩转盈为亏,录得分部亏损
       8928万元;
    (五)药品包装产品:营业额持平於11﹒66亿元,占总营业额17﹒6%,分部溢利减少5﹒8%至
       4﹒48亿元;
    (六)血液管理产品:营业额上升8﹒1%至4﹒54亿元,分部溢利下降5﹒3%至3130万元;
    (七)期内,集团於中国国内新获得专利63项,正在申请中的146项,新取得产品注册证63项,已经研
       发完成、尚在取证过程中的有51项。於海外正在申请中的专利55项,已经研发完成、尚在取证过程
       中的产品注册证有27项。於2025年6月30日,集团国内拥有927项产品注册证,1084项
       专利,其中218项是发明专利。海外拥有905项产品注册证,156项专利;
    (八)截至2025年6月30日,集团的国内客户总数为10﹐307家(包括医院4062家、血站
       419家、其他医疗单位1204家和经销商4622家),海外客户总数为7513家(包括医院
       3333家、其他医疗单位1870家和经销商2310家);
    (九)於2025年6月30日,集团之现金及银行结余为89﹒45亿元,借款为43﹒47亿元,另有应
       付债券9﹒98亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为22﹒9%(2024年12
       月31日:17﹒7%)。
公司事件簿2023  |  2021
  - 2023年1月,集团持67﹒51%权益之威高骨科(沪:688161)以10﹒3亿元人民币(约
    11﹒68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复
    产品线的研发、制造及销售。
股本
内资股及其他48,300,000
H股4,500,490,324
发行股数4,548,790,324
备注: 实时报价更新时间为 23/09/2025 17:59
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